标签“审计”的相关文档,共500条
  • 流动负债W-10预提费用审计程序表

    流动负债W-10预提费用审计程序表

    审计企业:(审计机关名称)索引号:预提费用审计程序表页次:审计程序执行情工作底稿况说明索引号1.取得或编制预提费用明细表,复核其加计数的正确性,并与明细账、总账、报表的余额进行核对。2.实施分析性复核。3...

    2024-05-2440119.5 KB30
  • 流动负债W-04预收账款审计程序表

    流动负债W-04预收账款审计程序表

    索引号:(审计机关名称)预收帐款审计程序表被审计企业:页次:审计程序执行情况说明工作底稿索引号1.取得或编制预收账款明细表,复核其加计数是否正确,并与明细账、总账和报表的余额进行核对。2.抽取预收账款进行...

    2024-05-2488619.5 KB28
  • 审计准备-1项目情况和有关财务审计要求

    审计准备-1项目情况和有关财务审计要求

    表2-1索引号:(审计机关名称)项目情况和有关财务审计要求审计期间___项目名称:项目执行单位:一、概述项目总目标、具体目标、范围、资金来源、预期成果以及项目受益人:二、概述贷款协议中有关会计和财务...

    2024-05-24177019.5 KB11
  • 流动资产W-07应收账款函证明细审计程序表

    流动资产W-07应收账款函证明细审计程序表

    索引号:被审计企业:(审计机关名称)应收账款函证明细审计程序表页次:1审计程序执行情况工作底稿说明索引号1.向债务人发询证函。确定函证对象,在审计人员直接控制下,向欠款单位发函,证实应收账款余额。在采...

    2024-05-2457923 KB12
  • 流动资产W-09预付账款审计程序表

    流动资产W-09预付账款审计程序表

    索引号:被审计企业:(审计机关名称)页次:预付账款审计程序表执行情工作底稿审计程序况说明索引号1.取得或编制预付账款明细表,复核加计数额是否正确,并与明细账、总账和报表的余额进行核对。2.实施分析性复核。...

    2024-05-24122120 KB24
  • 流动资产W-05应收票据审计程序表

    流动资产W-05应收票据审计程序表

    (审计机关名称)索引号:应收票据审计程序表页次:被审计企业名称:执行情工作底稿审计程序况说明索引号1.取得或编制应收票据明细表,复核其加计数是否准确,并与明细账、总账和会计报表的余额进行核对。2.实施分析...

    2024-05-24198120.5 KB25
  • 流动资产W-14存货明细科目明细审计程序表

    流动资产W-14存货明细科目明细审计程序表

    索引号:(审计机关名称)存货明细科目明细审计程序表被审计企业:页次:1审计程序执行情况说工作底稿明索引号1.抽查材料采购和原材料明细账、记账凭证及原始凭证(1)审阅购货发票和采购合同,检查购入价格的正...

    2024-05-24115023.5 KB2
  • 流动负债W-08应交税金审计程序表

    流动负债W-08应交税金审计程序表

    索引号:(审计机关名称)页次:1被审计企业:应交税金审计程序表审计程序执行工作底情况稿索引说明号1.取得或编制应交税金明细表,复核其加计数是否准确,并与明细帐、总帐和报表有关项目进行核对。2.检查企业...

    2024-05-24133523 KB7
  • 流动负债W-07应付福利费审计程序表

    流动负债W-07应付福利费审计程序表

    审计企业:(审计机关名称)索引号:应付福利费审计程序表页次:审计程序执行情工作底稿况说明索引号1.取得或编制应付福利费明细表,复核其加计数是否准确,并与明细账、总账和报表有关项目进行核对。2.实施分析性复...

    2024-05-2484019.5 KB23
  • 流动资产W-02货币资金审计程序表

    流动资产W-02货币资金审计程序表

    索引号:被审计企业名称:(审计机关名称)货币资金审计程序表执行情况工作底稿页次:2说明索引号审计程序⑴审查外埠存款①审阅外埠存款明细账,将其与有关记账凭证及原始凭证进行核对,并检查开立外埠存款的手续...

    2024-05-24195222 KB6
  • 流动资产W-06应收账款审计程序表

    流动资产W-06应收账款审计程序表

    索引号:被审计企业:(审计机关名称)应收账款审计程序表页次:1审计程序执行情况工作底稿说明索引号1.取得或编制应收账款明细表,复核其加计数,并与明细账、总账和报表有关项目进行核对;取得或编制坏账准备审...

    2024-05-2489522 KB1
  • 流动资产W-12存货审计程序表

    流动资产W-12存货审计程序表

    索引号:被审计企业名称:(审计机关名称)页次:1存货审计程序表审计程序执行情工作底稿况说明索引号1.取得或编制存货明细表,复核其加计数是否准确,并与各存货项目明细账、总账和报表有关项目进行核对。2.实施分...

    2024-05-24175922.5 KB14
  • 流动资产W-15待摊费用审计程序表

    流动资产W-15待摊费用审计程序表

    索引号:被审计企业:(审计机关名称)待摊费用审计程序表页次:审计程序执行情况工作底稿说明索引号1.取得或编制待摊费用明细表,复核其加计数是否准确,并与明细账、总账和报表有关项目进行核对。2.实施分析性...

    2024-05-24187320 KB21
  • 流动资产W-10其他应收款审计程序表

    流动资产W-10其他应收款审计程序表

    索引号:被审计企业:(审计机关名称)页次:其他应收款审计程序表执行情况工作底审计程序说明稿索引号1.取得或编制其他应收款明细表,执行以下手续:(1)对照企业有关会计核算规定,结合相关业务的实际情况,...

    2024-05-24160221 KB16
  • 流动负债W-02应付票据审计程序表

    流动负债W-02应付票据审计程序表

    索引号:(审计机关名称)应付票据审计程序表被审计企业:页次:审计程序执行情工作底稿况说明索引号1.取得或编制应付票据明细表,复核其加计数是否准确,并与明细帐、总账和报表有关项目进行核对。2.实施分析性复核...

    2024-05-24187520 KB14
  • 流动资产W-16应收补贴款审计程序表

    流动资产W-16应收补贴款审计程序表

    索引号:被审计企业:(审计机关名称)应收补贴款审计程序表执行情工作底稿页次:况说明索引号审计程序1.取得或编制应收补贴款明细表,复核其加计数的正确性,并与明细账、总账和报表的余额进行核对。2.实施分析性复...

    2024-05-24171219.5 KB30
  • 流动负债W-03应付账款审计程序表

    流动负债W-03应付账款审计程序表

    索引号:被审计企业:(审计机关名称)页次:1应付账款审计程序表执行情况工作底稿审计程序说明索引号1.取得或编制应付账款明细表,复核其加计数是否准确,并与明细账、总账和报表的有关项目进行核对。2.检查应付账...

    2024-05-2489422.5 KB13
  • 流动负债W-01短期借款审计程序表

    流动负债W-01短期借款审计程序表

    审计企业:(审计机关名称)索引号:短期借款审计程序表页次:审计程序执行情工作底稿况说明索引号1.取得或编制短期借款明细表,复核其加计数是否正确,并与明细账、总账和报表的有关项目进行核对。2.实施分...

    2024-05-24200220 KB5
  • 村干部任期和离任经济责任审计工作总结

    村干部任期和离任经济责任审计工作总结

    村(社区)干部任期和离任经济责任审计工作总结为确保市2021年全市的村“两委”换届选举工作,切实维护农村集体经济组织和农民合法权利,明确村级干部任职期间的经济责任,客观、公正地评价村级干部任期内的业绩...

    2024-05-14149434.5 KB4
  • 2021年上半年意识形态工作总结(审计)

    2021年上半年意识形态工作总结(审计

    审计局2021年上半年意识形态工作总结汇报2021年上半年,XX区审计局为贯彻落实党中央和省、市、区委关于意识形态工作的决策部署和指示精神,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神。XX...

    2024-05-1454313.5 KB12
确认删除?
回到顶部